
为进一步落实审计问题整改工作,规范公司生产经营活动,提升公司管理水平,6月12日上午,一九四公司在一楼会议室召开2023年审计整改工作专题会议。执行董事、总经理闫和平主持,党委书记刘小康总结讲话,公司领导、各部门负责人参加了会议。
财务资产管理部副主任杨力对公司2023年审计整改工作方案进行了详细安排,针对审计部门对2022年度企业决算审计报告的管理建议书、原执行董事岳正喜经济责任审计中提出的整改问题,逐项梳理,逐条制定整改措施,明确责任部门、责任人和整改时限。
副总经理殷增辉对公司审计问题整改工作方案中进行了分析,对2022年决算审计问题整改“五定表”、经济责任审计问题整改“五定表”作了具体部署,提出了具体要求。
闫和平针对审计问题整改工作提出三点要求,一是要高度重视审计问题整改工作,不折不扣落实整改要求,切实把控风险;二是各部门紧密配合,齐心协力,遇到问题及时沟通,确保按照时间节点完成审计问题整改工作;三是要提高政治站位,针对审计中发现的问题要举一反三,在今后的经营管理工作中避免此类问题重复发生,切实做到标本兼治、长久管用。
党委书记刘小康要求各部门务必高度重视,充分认识审计整改工作的重要性和严肃性,从讲政治的高度看待审计问题整改,并对如何做好审计问题整改工作提出了三点要求,一要提高政治站位,统一思想认识,压实整改责任,积极主动,不回避、不遮掩、不护短,逐一梳理、建立清单。二要充分发挥职能部门作用,政策法规部、审计部、纪检部等部门全程介入审计问题整改工作,确保每个问题有人盯、有人管、有人抓,以“钉钉子”精神确保每一项问题都对账销号、真改实改。三要从规章制度建设着手,着力加强公司内部管理,要认真学习公司规章制度,从源头抓起,避免重复出现此类问题。
下一步,公司将严格按照集团公司审计问题整改工作的通知要求,积极推动审计整改工作落地,多措并举,确保完成年度审计整改工作任务目标。
文/杨力 图/田笑宁