近日,根据一九四公司2023年度审计工作计划安排,公司审计部对机械厂2022年度财务收支情况进行了审计。
结合机械厂实际情况,此次审计查阅了会计记录、内部管理、经济合同等资料,并问询相关人员,进行了分析性复核。全面审计了机械厂财务收支的真实性、完整性、合法性及相关内部控制的健全性和有效性,针对审计发现的问题提出了相关建议,并要求其尽快完善整改。
机械厂在此次财务收支审计中增强了防范化解风险意识,促进了规范经营和持续健康发展,进一步提高了经济效益,助推公司高质量发展。
文/姬霞
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