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集团召开2025年度财务决算暨内审工作会议
发布日期:2025-12-31   点击量:852    分享到:
文:尉君  图:徐秋艳     字号:

        12月26日,集团召开2025年度财务决算暨内审工作会议。会议表彰了2025年在财务管理和内审工作中取得突出成绩的单位和个人,全面总结了集团2025年的财务、内审工作,安排部署了2026年重点工作。集团党委书记、董事长毛冬红出席会议并讲话,党委委员、总会计师庄斌主持。

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        毛冬红充分肯定了集团2025年财务、内审工作取得的成绩,传达了省国资系统财务工作会议精神,对2026年财务及内审重点工作提出要求:一是坚守准则,精益求精,全力夯实决算信息质量根基;二是深化改革,聚焦主责,持续优化业务发展方向与运行质量;三是聚焦难点,攻坚克难,坚决打赢应收账款压降攻坚战;四是严字当头,效益为先,深入推进成本费用精细管控;五是加快转型,勇担使命,努力成为业务前行的“敏锐参谋者”、价值创造的“核心助推者”;六是动真碰硬,标本兼治,进一步强化内部审计工作。

        庄斌强调:一是高度重视,加强工作组织,按时保质保量完成2025年度财务决算工作;二是强化会计信息质量,严格重大事项的备案和报告制度;三是高度重视“一利五率”经营指标的调整变化情况,优化经营决策方向,确保集团高质量发展。

        集团相关部室负责人、所属二级单位主要领导及分管财务工作领导、财务及内审部门负责人、业务骨干等共计120余人参加会议。